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港口新闻——集团召开2018年内部审计工作专题会


  连云港港新闻网(通讯员 郁洋)9月11日,集团召开2018年内部审计工作专题会,会议由集团董事长丁锐主持,集团领导李春宏、孙明出席会议,财务管理部、纪委(监察部)负责人、审计部全体人员参加会议。

  会上,审计部汇报了集团内部审计2018年1-8月工作开展及整改情况。丁锐指出,加强审计工作,推进审计监督全覆盖,充分发挥审计职能作用,对保障集团经营活动健康发展,推进“改革转型、提质增效”具有重要意义。

  为了更好的推动集团内部审计工作,充分发挥审计的监督、保障和服务功能,丁锐提出四点要求。

  一是全面发挥审计的监督和保障作用。审计部要积极开展财务收支审计、专项审计、审计调查和经济责任审计各项审计工作,逐步实现审计全覆盖。突出对内控制度、重点资金、重大项目以及下属单位的审计,对重要板块、重点单位、重点领域和关键岗位的领导干部,加大任中审计的比重,促进各级领导干部主动作为、有效作为,切实履职尽责。

  二是强化对审计成果的运用。审计部要切实抓好审计发现问题的整改工作,落实审计整改的责任主体,整改情况应在规定日期内书面报告审计部门,建立健全审计整改工作协调机制,要加强与各职能部门及纪委(监督)部门间的沟通交流,加强经济责任审计结果的运用,将经济责任审计结果作为领导干部业绩考核的重要依据,充分发挥内部审计在考核评价方面的重要作用。

  三是加强组织领导和审计队伍建设。集团领导定期听取审计工作汇报,及时研究解决审计工作中遇到的突出问题和困难。审计部要强化审计人员职业意识,培养审计人员职业道德,提升审计人员职业能力,完善审计教育培训体系,提高审计专业领军人才、审计业务骨干人才的比例。

  四是推进审计信息化工作。审计部门要充分利用各职能部门及下属公司的电子数据,构筑集团内部审计数据分析平台,加大各类数据的综合比对和关联分析力度,实现现场审计与非现场审计的有机融合,不断增强审计监督成效,做到查细查深查透,切实提高审计工作能力和水平。
   



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